目录
第一部分:上林县人民检察院部门概况
第二部分:上林县人民检察院2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:上林县人民检察院2025年部门预算公开报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.依法向上林县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.贯彻执行上级检察机关检察工作方针,落实检察工作任务。
4.负责应由本院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5.负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
7.负责应由本院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8.受理向本院的控告申诉。
9.组织开展检察理论研究工作。
10.负责本院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员,制定相关人员管理办法,组织开展检察教育培训工作。
11.负责其他应当由上林县人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
(一)部门内设机构
上林县人民检察院内设机构有5个,派出机构有1个,分别是:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部和派驻上林县看守所检察室。
(二)部门所属单位
本部门仅有上林县人民检察院本级一个预算单位。上林县人民检察院属机关行政单位,经费管理方式为财政全额拨付。
(三)部门预算单位构成
111上林县人民检察院(一级预算单位)。
(四)编制现状和人员构成
上林县人民检察院政法专项编制28名。设检察长1名,副检察长3名,政治部主任1名,检察委员会专职委员3名。内设机构领导5名,副职5名。
现有在职人员32名,其中行政政法人员28名,工勤人员4名。
现有聘用制书记员12名,聘用文员18名。
现有退休人员30名。
第二部分:上林县人民检察院2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入5.32万元,总支出5.32万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少103.73万元,下降95.12%,主要原因是由于司法改革,部分经费原为县级预算变更为市级预算。总支出较上年减少103.73万元,下降95.12%,主要原因是由于司法改革,部分经费原为县级预算变更为市级预算。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入5.32万元,较上年减少103.73万元,下降95.12%,主要原因是由于司法改革,部分经费原为县级预算变更为市级预算。部门收入主要包括:一般公共预算拨款5.32万元,占总收入100.00%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出5.32万元,较上年减少103.73万元,下降95.12%,主要原因是由于司法改革,部分经费原为县级预算变更为市级预算。部门支出主要包括:公共安全支出、社保保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)住房保障支出1.60万元,占支出总预算30.08%,比上年减少18.66万元,下降92.10%,主要原因是:由于司法改革,部分经费原为县级预算变更为市级预算。
(2)社会保障和就业支出2.75万元,占支出总预算51.69%,比上年减少24.26万元,下降89.82%,主要原因是:由于司法改革,部分经费原为县级预算变更为市级预算。
(3)卫生健康支出0.91万元,占支出总预算17.11%,比上年减少10.57万元,下降92.07%,主要原因是:由于司法改革,部分经费原为县级预算变更为市级预算。
(4)公共安全支出0.06万元,占支出总预算1.13%,比上年减少50.25万元,下降99.88%,主要原因是:由于司法改革,部分经费原为县级预算变更为市级预算。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算0.00万元,占支出预算0.00%,比上年减少72.75万元,下降100.00%。其中:
(1)工资福利支出0.00万元,占基本支出总预算0.00%,
比上年减少72.75万元,减少100.00%,主要原因是:司法改革。
2. 项目支出预算。
项目支出预算5.32万元,占支出预算100.00%,比上年减少30.98万元,下降85.34%。其中:
(1)工资福利支出5.32万元,占项目支出总预算100.00%,
比上年增长5.32万元,增长100%,主要原因是:司法改革。
(2)资本性支出0.00万元,占项目支出总预算0.00%,
比上年减少36.30万元,减少100.00%,主要原因是:司法改革。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径较2024年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年县级无因公出国(境)费预算。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年县级无公务用车购置预算。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年县级无公务用车运行维护费预算。
(三)公务接待费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年县级无公务接待经费预算。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关(事业单位)运行经费预算主要包括:我部门2025年机关(事业单位)运行经费预算0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我部门2025年县级无机关运行经费预算。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于:本年度县本级无政府采购预算,相应无政府采购支出。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门房屋面积共计7123平方米,房屋期末账面价值10550914.9万元;共有车辆5辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目0个,预算资金0万元。对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
我部门2025年无重点项目。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、公益诉讼:公益诉讼包括民事公益诉讼和行政公益诉讼。民事公益诉讼,是指法律规定的机关和有关组织对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,向人民法院提起的诉讼。行政公益诉讼,是指人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让、英烈权益保护等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为,致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的,应当向行政机关提出检察建议,督促其依法履行职责。
第四部分:上林县人民检察院2025年部门预算报表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.本级项目绩效目标公开表
11.对下转移支付项目绩效目标公开表