广西壮族自治区上林县人民检察院
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上林县人民检察院2026年部门预算及“三公”经费预算公开
时间:2026-03-02  作者:  新闻来源:  【字号:大 | 中 | 小】

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第一部分:上林县人民检察院部门概况

第二部分:上林县人民检察院2026年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:上林县人民检察院2026年部门预算相关报表


第一部分:上林县人民检察院概况

一、主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向上林县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.贯彻执行上级检察机关检察工作方针,落实检察工作任务。

4.负责应由本院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5.负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6.负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

7.负责应由本院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8.受理向本院的控告申诉。

9.组织开展检察理论研究工作。

10.负责其他应当由上林县人民检察院承办的事项。

二、 机构设置情况

上林县人民检察院内设机构有5个,派出机构有1个,分别是:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部和派驻上林县看守所检察室。


第二部分:上林县人民检察院2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

本部门总收入12.56万元,总支出12.56万元。总收入较上年预算数5.32万元,增加7.24万元,增长136.09%,主要原因是保险缴费基数较上年度高,相应收入有所提高。总支出较上年预算数5.32万元,增加7.24万元,增长136.09%,主要原因是保险缴费基数较上年度高,相应支出有所提高。

二、部门预算收入总体情况说明

本部门总收入12.56万元,较上年预算数5.32万元,增加7.24万元,增长136.09%,主要原因是保险缴费基数较上年度高,相应收入有所提高。部门收入主要包括:一般公共预算拨款12.56万元,占总收入100.00%。

三、部门预算支出总体情况说明

本部门总支出12.56万元,较上年预算数5.32万元,增加7.24万元,增长136.09%,主要原因是保险缴费基数较上年度高,相应支出有所提高。部门支出主要包括:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)住房保障支出5.76万元,占支出总预算45.86%,比上年增加4.16万元,增长260.00%。

(2)卫生健康支出3.07万元,占支出总预算24.44%,比上年增加2.16万元,增长237.36%。

(3)社会保障和就业支出3.49万元,占支出总预算27.79%,比上年增加0.74万元,增长26.91%。

(4)公共安全支出0.23万元,占支出总预算1.83%,比上年增加0.17万元,增长283.33%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算0.00万元,占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元,增长0%。

2.项目支出预算。

项目支出预算12.56万元,占支出预算100.00%,比上年增加7.24万元,增长136.09%。其中:

(1)工资福利支出12.56万元,占项目支出总预算100.00%,比上年增加7.24万元,增长136.09%。

四、政府性基金预算支出情况说明

本部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较上年预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2026年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较上年数预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径较2025年度预算数0.00万元,增加0万元,增长0%,具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,增加0万元,增长0%,主要原因是本部门2026年县本级无因公出国(境)费预算。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元,较上年数预算数0.00万元,增加0万元,增长0%,主要原因是本部门2026年县本级无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,增加0万元,增长0%,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,增加0万元,增长0%,主要原因是本部门2026年县本级无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,增加0万元,增长0%,主要原因是本部门2026年县本级无公务用车运行维护费预算。

七、 机关运行经费安排情况说明

本部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门2026年机关运行经费预算0.00万元,较上年预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本部门2026年县本级无机关运行经费预算。

八、 政府采购预算安排情况说明

本部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

由于司法改革,截至2025年12月31日,本部门无县本级管理的国有资产。

十、预算绩效目标情况说明

1.本部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目1个,预算资金12.56万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本部门2026年仅有工资类人员经费项目,无重点项目预算。



第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.公益诉讼:公益诉讼包括民事公益诉讼和行政公益诉讼。民事公益诉讼,是指法律规定的机关和有关组织对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,向人民法院提起的诉讼。行政公益诉讼,是指人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让、英烈权益保护等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为,致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的,应当向行政机关提出检察建议,督促其依法履行职责。


第四部分:上林县人民检察院2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表


 
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