第一部分:上林县人民检察院概况
一、主要职责和2026年主要工作任务
(一)主要职责。
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.依法向上林县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.贯彻执行上级检察机关检察工作方针,落实检察工作任务。
4.负责应由本院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5.负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
7.负责应由本院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8.受理向本院的控告申诉。
9.组织开展检察理论研究工作。
10.负责其他应当由上林县人民检察院承办的事项。
(二)2026年主要工作任务。
2026年是“十五五”规划开局之年,上林县人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,坚持从政治上着眼、从法治上着力,依法履行法律监督职责,为奋力谱写中国式现代化上林篇章贡献检察力量。
1、强化政治引领,确保正确政治方向。坚持党对检察工作的绝对领导,始终把政治建设摆在首位,认真落实“第一议题”制度,深入学习贯彻党的二十届四中全会精神,坚持以习近平法治思想引领检察工作现代化,以“三个善于”引领做实“高质效办好每一个案件”。深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》,严格执行重大事项请示报告制度。聚焦“党建+”,持续以党建品牌创建推动党建与业务深度融合,推动讲政治与抓业务有机统一。
2、强化大局意识,全力护航发展大局。围绕上林县“十五五”时期经济社会发展的主要目标和重点任务,找准强化检察监督的切入点、着力点,持续做好各项检察重点工作。坚持以法治护航高质量发展,深化涉重金属污染和非法采矿整治。围绕更高水平平安上林建设部署,依法从重从快惩治严重刑事犯罪,依法惩治黄赌毒、盗抢骗等严重影响群众安全感的犯罪,依法推进常态化扫黑除恶斗争,深入打击整治电信网络诈骗犯罪。坚持和发展新时代“枫桥经验”,全面推进检察信访工作法治化。深化违规异地执法和趋利性执法司法专项监督,依法平等保护各类经营主体,促进营造法治化营商环境。持续深化“检护民生”专项行动,强化特定群体权益保障,强化未成年人权益保护和犯罪防治,持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。
3、强化法律监督,提升检察工作质效。坚持法律监督主责主业,坚持高质效办案本职本源,坚持敢于监督、善于监督、勇于自我监督,全面加强对立案、侦查、审判、执行活动的法律监督,更加有力维护执法司法公正。推进行政执法和刑事司法双向衔接,深化“府检”联动机制,推动实质性化解行政争议。强化检察监督,加强公益诉讼,办精办优生态环境与资源保护、食品药品安全、安全生产等领域公益诉讼案件,维护好国家利益和社会公共利益。
4、坚持严的基调,锻造过硬检察队伍。以落实司法责任制为主线,一体做实“三个管理”,严格落实检察管理、案件质量检查评查、司法责任追究、检察人员考核评价的机制,规范司法权力运行。深入推进“人工智能+检察”建设,更好运用大数据监督模型、人工智能等现代科技手段促进法律监督提质增效。更加重视业务能力和作风建设一体推进,深化学习教育成果,严格落实防止干预司法“三个规定”,确保检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。
二、机构设置和部门预算部门构成
(一)机构设置。
1.本级部门和内设机构
上林县人民检察院属于行政机关单位,经费管理方式为全额拨款。内设机构有5个,派出机构有1个,分别是:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、派驻上林县看守所检察室。
2.所属部门
上林县人民检察院为广西壮族自治区南宁市人民检察院的二级预算单位,属机关行政单位,经费管理方式为财政全额拨付。
(二)部门预算部门构成。
038011上林县人民检察院本级(二级预算单位),本部门仅有上林县人民检察院本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状。
上林县人民检察院政法专项编制28名,后勤服务控制数4人。
(二)人员构成。
目前实有在职人员31名,其中行政政法人员27名,后勤服务控制数4名;现有聘用制书记员12名,聘用文员18名;退休人员31名;遗嘱4人。
第二部分:上林县人民检察院2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
部门总收入1229.92万元,总支出1229.92万元。总收入比上年预算数1363.12万元,减少133.20万元,下降9.77%,主要原因是上年结转结余减少,相应总收入减少。总支出比上年预算数1363.12万元,减少133.20万元,下降9.77%,主要原因是上年结转结余减少,相应总支出减少。
二、2026年部门收入总体情况
2026年部门总收入1229.92万元,比上年预算数1363.12万元,减少133.20万元,下降9.77%,主要原因是上年结转结余减少,相应总收入减少。其中:
1.一般公共预算拨款收入1229.92万元
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元
5.单位资金预算拨款收入0.00万元
三、2026年部门支出总体情况
2026年部门总支出1229.92万元,比上年预算数1363.12万元,减少133.20万元,下降9.77%,主要原因是上年结转结余减少,相应总支出减少。部门支出主要包括:
(一)2026年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)公共安全支出946.79万元,占支出总预算76.98%,比上年减少112.92万元,下降10.66%,主要原因是:上年结转结余减少,相应支出减少。
(2)社会保障和就业支出147.75万元,占支出总预算12.01%,比上年减少3.04万元,下降2.02%,主要原因是:人员减少,相应支出减少。
(3)卫生健康支出75.40万元,占支出总预算6.13%,比上年减少16.45万元,下降17.91%,主要原因是:人员减少、公务员医疗补助缴费比例下降,相应支出减少。
(4)住房保障支出59.98万元,占支出总预算4.88%,比上年减少0.79万元,下降1.30%,主要原因是:人员减少,相应支出减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算1006.27万元,占支出预算81.82%,比上年减少22.38万元,下降2.18%。其中:
(1)工资福利支出849.14万元,占基本支出总预算84.38%,比上年减少21.63万元,减少2.48%,主要原因是:人员减少,相应支出减少。
(2)商品和服务支出113.32万元,占基本支出总预算11.26%,比上年减少4.57万元,减少3.88%,主要原因是:能源(用电)费用托管,单位不再单独编制电费预算。
(3)对个人和家庭的补助43.81万元,占基本支出总预算4.35%,比上年增长3.82万元,增长9.55%,主要原因是:退休人员增多,相应支出增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算223.65万元,占支出预算18.18%,比上年减少110.82万元,下降33.13%。其中:
(1)工资福利支出0.85万元,占项目支出总预算0.38%,比上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是:与2025年持平。
(2)商品和服务支出88.10万元,占项目支出总预算39.39%,比上年减少192.52万元,减少68.61%,主要原因是:上年结转结余较上年少,相应支出减少。
(3)资本性支出134.70万元,占项目支出总预算60.23%,比上年增长81.70万元,增长154.15%,主要原因是:项目不同,相应支出不同。
四、政府性基金预算支出预算
我部门政府性基金预算支出共0.00万元,比上年预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出预算
我部门国有资本经营预算支出共0.00万元,比上年数预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.75万元,同口径比2025年度预算数14.75万元,增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,比上年增加0万元,增长0%,与2025年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排13.25万元,较上年增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年增加0万元,增长0%,与2025年持平。
(三)公务用车运行维护费2026年预算安排13.25万元,较上年增加0万元,增长0%,与2025年持平。主要用于:2026年6辆公务用车的油费、保险等运行维护支出。
(四)公务接待费2026年预算安排1.50万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是与2025年持平。主要用于:国内公务接待支出。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算113.32万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2025年预算117.89万元,减少4.57万元,下降3.88%,原因主要是:能源(用电)费用托管,单位不再单独编制电费预算。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额251.21万元。其中:货物类采购190.15万元、工程类采购0万元、服务类采购61.06万元。
(三)政府购买服务情况
本部门2026年无政府购买服务项目。
(四)(四)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门房屋面积共计7123平方米,房屋期末账面价值1082.59万元;共有车辆5辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,部门价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效目标情况说明
1.预算绩效目标管理情况说明。
(1)对所有项目绩效目标管理情况进行简要说明
我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目7个,预算资金76.37万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
(2)重点项目预算绩效目标说明。
物业管理费,预算金额41.85万元,2026年绩效目标为:完成检察院后勤服务社会化管理水平目标,构建和谐单位,提高后勤保障服务质量,扎实推进我院后勤服务保障水平上升,最终保障检察业务平稳开展,创造良好环境基础。设2条数量指标:1、物业管理面积覆盖率=100%,2、交办物业任务完成率=100%;设3条质量指标:1、物业保洁工作质量达标率=100%,2、垃圾未清理、转运的情况=0次,3、公共设施保养完好率100%=100%;设1条时效指标:物业管理工作按时完成率≥95%;设1条成本指标:物业费预算控制率≤0%;设2条社会效益指标:1、机构正常运行率≥98%,2、卫生环境投诉情况=0次;设1条满意度指标:干警满意度≥90%。
2.预算绩效结果应用情况说明。
(1)事前绩效评估结果应用。
本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
(2)绩效评价结果应用。
本部门对7个2025年度项目开展绩效自评,评价结果为一等的项目4个,二等的项目3个,三等的项目0个,四等的项目0个。结果应用情况如下:有3个项目根据自评发现的问题,完善了相关的支付制度,加强沟通,不断提升支付效率。
(六)涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。