目录
第一部分:上林县人民检察院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:上林县人民检察院2025年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:上林县人民检察院2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2025年度政府性基金支出决算情况。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:上林县人民检察院概况
一、本部门职责
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.依法向上林县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.贯彻执行上级检察机关检察工作方针,落实检察工作任务。
4.负责应由本院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5.负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
7.负责应由本院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8.受理向本院的控告申诉。
9.组织开展检察理论研究工作。
10.负责本院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员,制定相关人员管理办法,组织开展检察教育培训工作。
11.负责其他应当由上林县人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
上林县人民检察院为广西壮族自治区南宁市人民检察院的二级预算单位,本部门仅有上林县人民检察院本级一个二级预算单位。
第二部分:上林县人民检察院2025年度部门决算报表
|
表一:收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:上林县人民检察院 |
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1490.15 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
32 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
33 |
0.0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
34 |
1286.75 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
35 |
0.0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.0 |
|
八、其他收入 |
8 |
140.97 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
237.96 |
|
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
39 |
54.66 |
|
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.0 |
|
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.0 |
|
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.0 |
|
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.0 |
|
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.0 |
|
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.0 |
|
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
46 |
0.0 |
|
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.0 |
|
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.0 |
|
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
49 |
51.46 |
|
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.0 |
|
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.0 |
|
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.0 |
|
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.0 |
|
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.0 |
|
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.0 |
|
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
1631.12 |
本年支出合计 |
57 |
1631.12 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.0 |
结余分配 |
58 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.0 |
年末结转和结余 |
59 |
0.0 |
|
总计 |
30 |
1631.12 |
总计 |
60 |
1631.12 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表二:收入决算表
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:上林县人民检察院 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
合计 |
1631.12 |
1490.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
140.97 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.29 |
0.29 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.29 |
0.29 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010301 |
行政运行 |
0.29 |
0.29 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
204 |
公共安全支出 |
1286.75 |
1191.58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
95.17 |
|
20404 |
检察 |
1271.75 |
1176.58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
95.17 |
|
2040401 |
行政运行 |
809.12 |
739.59 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
69.53 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
83.71 |
58.07 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
25.64 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
35.45 |
35.45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2040410 |
检察监督 |
343.47 |
343.47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.96 |
193.09 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
44.86 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162.66 |
136.72 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
25.95 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.94 |
37.94 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.82 |
66.68 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.14 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.9 |
32.09 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
23.81 |
|
20808 |
抚恤 |
56.38 |
56.38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
56.38 |
56.38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20811 |
残疾人事业 |
18.92 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
18.92 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
18.92 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
18.92 |
|
210 |
卫生健康支出 |
54.66 |
53.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.93 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.66 |
53.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.93 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.53 |
26.62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.91 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.56 |
26.53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.02 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.58 |
0.58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.46 |
51.46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
51.46 |
51.46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.46 |
51.46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
表三:支出决算表 |
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:上林县人民检察院 |
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
合计 |
1631.12 |
1037.87 |
593.25 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.29 |
0.0 |
0.29 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.29 |
0.0 |
0.29 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010301 |
行政运行 |
0.29 |
0.0 |
0.29 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
204 |
公共安全支出 |
1286.75 |
739.59 |
547.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20404 |
检察 |
1271.75 |
739.59 |
532.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2040401 |
行政运行 |
809.12 |
739.59 |
69.53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
83.71 |
0.0 |
83.71 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
35.45 |
0.0 |
35.45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2040410 |
检察监督 |
343.47 |
0.0 |
343.47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.96 |
193.09 |
44.86 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162.66 |
136.72 |
25.95 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.94 |
37.94 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.82 |
66.68 |
2.14 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.9 |
32.09 |
23.81 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20808 |
抚恤 |
56.38 |
56.38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
56.38 |
56.38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20811 |
残疾人事业 |
18.92 |
0.0 |
18.92 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
18.92 |
0.0 |
18.92 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
54.66 |
53.73 |
0.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.66 |
53.73 |
0.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.53 |
26.62 |
0.91 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.56 |
26.53 |
0.02 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.58 |
0.58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.46 |
51.46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
51.46 |
51.46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.46 |
51.46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
表四:财政拨款收入支出决算总表 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:上林县人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1490.15 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.29 |
0.29 |
0.0 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
36 |
1191.58 |
1191.58 |
0.0 |
0.0 |
|
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
193.09 |
193.09 |
0.0 |
0.0 |
|
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
53.73 |
53.73 |
0.0 |
0.0 |
|
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
51.46 |
51.46 |
0.0 |
0.0 |
|
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
1490.15 |
本年支出合计 |
59 |
1490.15 |
1490.15 |
0.0 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.0 |
|
61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.0 |
|
62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0 |
|
63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
总计 |
32 |
1490.15 |
总计 |
64 |
1490.15 |
1490.15 |
0.0 |
0.0 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:上林县人民检察院 |
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
合计 |
1490.15 |
1037.87 |
452.28 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.29 |
0.0 |
0.29 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.29 |
0.0 |
0.29 |
|
2010301 |
行政运行 |
0.29 |
0.0 |
0.29 |
|
204 |
公共安全支出 |
1191.58 |
739.59 |
451.99 |
|
20404 |
检察 |
1176.58 |
739.59 |
436.99 |
|
2040401 |
行政运行 |
739.59 |
739.59 |
0.0 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
58.07 |
0.0 |
58.07 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
35.45 |
0.0 |
35.45 |
|
2040410 |
检察监督 |
343.47 |
0.0 |
343.47 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
193.09 |
193.09 |
0.0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.72 |
136.72 |
0.0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.94 |
37.94 |
0.0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.68 |
66.68 |
0.0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.09 |
32.09 |
0.0 |
|
20808 |
抚恤 |
56.38 |
56.38 |
0.0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
56.38 |
56.38 |
0.0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
53.73 |
53.73 |
0.0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.73 |
53.73 |
0.0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.62 |
26.62 |
0.0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.53 |
26.53 |
0.0 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.58 |
0.58 |
0.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.46 |
51.46 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
51.46 |
51.46 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.46 |
51.46 |
0.0 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:上林县人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
830.85 |
302 |
商品和服务支出 |
109.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
178.48 |
30201 |
办公费 |
9.76 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
109.89 |
30202 |
印刷费 |
0.68 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
196.06 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
310 |
资本性支出 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30206 |
电费 |
4.17 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.68 |
30207 |
邮电费 |
6.7 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.09 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.62 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
26.53 |
30211 |
差旅费 |
4.64 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.72 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.0 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
30113 |
住房公积金 |
59.34 |
30213 |
维修(护)费 |
1.61 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
133.43 |
30215 |
会议费 |
0.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
97.48 |
30216 |
培训费 |
1.24 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.6 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
37.94 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
56.38 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
3.16 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
10.13 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0 |
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
3.66 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.31 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
29.27 |
39910 |
资本性赠与 |
0.0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.79 |
|
|
0.0 |
|
人员经费合计 |
人员经费合计 |
928.33 |
公用经费合计 |
公用经费合计 |
公用经费合计 |
公用经费合计 |
公用经费合计 |
109.55 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:上林县人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
|
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:上林县人民检察院 |
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
|
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
|
部门:上林县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.75 |
0.0 |
13.25 |
0.0 |
13.25 |
1.5 |
11.9 |
0.0 |
11.31 |
0.0 |
11.31 |
0.6 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分:上林县人民检察院2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2025年度总收入1631.12万元,其中本年收入1631.12万元,较2024年度决算数1327.27万元,增长22.89%,收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1490.15万元,为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加260.46万元,增长21.18%,主要原因是:新增档案数字信息化管理项目;消防设施建设工程。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。较2024年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%主要原因是:本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2024年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入140.97万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加43.89万元,增长45.21%,主要原因是:主要为县级预算资金,新增退休人员,缴纳机关事业单位职业年金缴费支出;支付工资福利支出。
9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少0.50万元,下降100%,主要原因是:项目已在以前年度执行完毕,不需要结转至本年度继续执行。
(二)本部门2025年度总支出1631.12万元,其中本年支出1631.12万元,较2024年度决算数增加303.85万元,增长22.89%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201类)0.29万元,主要用于:驻村帮扶工作相关支出。较2024年度决算数1.98万元,减少1.69万元,下降85.35%,主要原因是:支出内容不同,相应支出金额不同。
2.公共安全支出(204类)1286.75万元,主要用于:人员经费、商品和服务支出、检察事务的支出。较2024年度决算数1051.61万元,增加235.14万元,增长22.36%,主要原因是:新增档案数字信息化管理项目支出;案件数量和案件情况等客观条件不同,相应支出不同。
3.社会保障和就业支出(208类)237.96万元,主要用于:单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡一次性抚恤金和退休人员的支出。较2024年度决算数154.00万元,增加83.96万元,增长54.52%,主要原因是:新增死亡一次性抚恤金。
4.卫生健康支出(210类)54.66万元,主要用于:单位医疗保险费和公务员医疗补助支出。较2024年度决算数60.62万元,减少5.96万元,下降9.83%,主要原因是:人数较上年度少,相应支出少。
5.住房保障支出(221类)51.46万元,主要用于:单位住房公积金缴费。较2024年度决算数59.06万元,减少7.6万元,下降12.87%,主要原因是:人数较上年度少,相应支出少。
结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位无结余分配。
年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是项目已执行完毕,本单位2025年度无年末结转和结余。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
上林县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出1490.15万元,较2024年度决算数增加260.46万元,增长21.18%。其中:基本支出1037.87万元,项目支出452.28万元。
上林县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1363.12万元,支出决算为1490.15万元,完成年初预算的109.32%。
一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是:年中新增安排的工作项目。
公共安全支出(类)年初预算为1059.71万元,支出决算为1191.58万元,完成年初预算的112.44%。预决算存有差异的主要原因是:客观条件变化,相应预决算有所差异。
社会保障和就业支出(类)年初预算为150.79万元,支出决算为193.09万元,完成年初预算的128.05%。预决算存有差异的主要原因是:新增死亡一次性抚恤金。
卫生健康支出(类)年初预算为91.85万元,支出决算为53.73万元,完成年初预算的58.5%。预决算存有差异的主要原因是:年中执行的缴费比例有变动。
住房保障支出(类)年初预算为60.77万元,支出决算为51.46万元,完成年初预算的84.68%。预决算存有差异的主要原因是:新增退休人员,人员变动,相应预决算有所差异。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.87万元,支出具体情况如下:
工资福利支出支出830.85万元,完成年初预算的95.42%。预决算存有差异的主要原因是:新增退休人员,人员变动,相应预决算有所差异。
商品和服务支出支出109.55万元,完成年初预算的92.93%。预决算存有差异的主要原因是:客观条件变化,相应预决算有所差异。
对个人和家庭的补助支出97.48万元,完成年初预算的243.76%。预决算存有差异的主要原因是:新增死亡一次性抚恤金。
四、2025年度政府性基金支出决算情况
上林县人民检察院2025年度政府性基金支出0.00万元,较2024年度决算数增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
上林县人民检察院2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的0%。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,与去年相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
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表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
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部门:上林县人民检察院 |
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金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1
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2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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14.75 |
0.0 |
13.25 |
0.0 |
13.25 |
1.5 |
11.9 |
0.0 |
11.31 |
0.0 |
11.31 |
0.6 |
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.90万元,完成年初预算的80.68%,比上年减少0.14万元,主要原因是客观条件不同,相应支出有所不同。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算11.31万元,公务接待费支出决算0.60万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00万元,原因是本单位没有因公出国(境)费预算财政拨款收入,也没有因公出国(境)费预算财政拨款安排的支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:本单位没有因公出国(境)费预算财政拨款收入,也没有因公出国(境)费预算财政拨款安排的支出。
(二)公务用车购置及运行费支出11.31万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00万元,原因是本单位2025年度无公务用车购置预算财政拨款收入,也没有公务用车购置预算财政拨款安排的支出。购置了0辆公务用车,主要用于本单位2025年度无公务用车购置预算财政拨款收入,也没有公务用车购置预算财政拨款安排的支出。
公务用车运行支出11.31万元,完成年初预算的85.36%,比上年增加0.18万元,原因是案件数量、案件情况不同,相应支出不同。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年,上林县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为6.00辆,全年运行费支出11.31万元,平均每辆1.88万元。
(三)公务接待费支出0.60万元,完成年初预算的40.00%,比上年减少0.31万元,原因是业务不同,接待人员和人数不同,相应支出不同。国内公务接待批次16次,人次102次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。外事接待主要是:本单位2025年度无国(境)外公务接待预算财政拨款收入,也没有国(境)外公务接待预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2025年度机关运行经费支出109.55万元,比年初预算数减少8.34万元,下降7.07%,比上年决算数减少5.10万元,下降4.45%。主要原因是:落实过紧日子的要求,减少相关经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。本部门2025年度政府采购支出总额249.51万元,其中:政府采购货物支出39.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出210.07万元。授予中小企业合同金额65.29万元,占政府采购支出总额的26.17%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.88%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.05%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本单位2025年度无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2025年度部门预算数0万元,执行数0万元,整体支出绩效自评结果为0等。从自评情况来看:本单位为二层预算单位,没有开展部门整体支出绩效自评工作。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:我部门2025年度项目X8个,项目支出总额90.6万元。其中,本级项目8个,本级项目支出90.6万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评,其中6个项目评为一等,涉及资金71.8万元,占项目总数比例79.25%,占项目支出总额比例93.5%;1个项目评为二等,涉及资金10.8万元,占项目总数比例11.92%,占项目支出总额比例6.5%;1个项目评为三等,涉及资金8万元,占项目总数比例8.83%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%。自评发现存在问题:有2个项目根据自评发现部分目标偏离的问题。下一步改进措施:聚焦项目绩效管理薄弱环节,制定整改措施并跟踪落实。
(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,物业管理费项目自评得分为99分,一等,项目全年预算数为41.85万元,执行数为40.95万元,完成预算的97.85%。项目绩效目标完成情况:顺利完成年度项目产出、服务质量及社会效益目标。自评发现的主要问题及原因:本次绩效自评过程中,结合项目预算执行和实际运营情况排查梳理,发现项目整体完成质量较高,但仍存在细微短板问题。预算执行未实现100%全覆盖,资金使用精准度仍有提升空间。主要原因是本年度部分物业维修、耗材采购等零星支出按需动态调整,部分预判的设备维保、物资更换工作因设施运行状态良好暂缓实施,导致对应预算资金未全额支出。下一步改进措施:抓实预算精细化管理,提高资金使用效能。全面梳理年度物业服务、设备维保、物资采购等工作需求,精准测算预算额度、细化预算编制内容,提升预算编制科学性和精准度。
3.部门绩效评价结果。
组织对物业管理费等1个重点项目进行了部门评价,评价结果为一等,涉及资金41.85万元。从评价情况来看该重点项目整体实施规范、成效突出,预算执行总体到位,较好完成年度既定绩效目标,有效保障了单位后勤物业服务需求,持续发挥项目服务保障效益。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。